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      采購(gòu)管理規(guī)定及流程

      時(shí)間:2019-04-10   來(lái)源:勵(lì)志成功   點(diǎn)擊:   投訴建議

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      本文是中國(guó)招生考試網(wǎng)(www.chinazhaokao.com)勵(lì)志頻道為大家整理的《采購(gòu)管理規(guī)定及流程》,供大家學(xué)習(xí)參考。

      篇一:《采購(gòu)制度及流程》

      采購(gòu)管理制度及操作流程

      一、目的

      為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。

      二、適用范圍

      適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品。

      三、基本原則

      采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

      四、工作程序

      (一) 采購(gòu)基本事項(xiàng)

      1. 日常采購(gòu)(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購(gòu)的原則,一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu),也可由需方直接采購(gòu)。

      2. 非日常用品采購(gòu)(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

      3. 對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)人寫出比價(jià)申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)

      施。采購(gòu)人在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)

      計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購(gòu)人呢應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)

      價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)

      查。

      4. 采購(gòu)應(yīng)索要發(fā)票,金額小的索要收據(jù),網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

      (二)采購(gòu)申請(qǐng)

      1. 采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意

      事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。

      2. 緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便

      及時(shí)處理。

      3. 若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員,以免造成不必要的損

      失。

      (三)采購(gòu)流程

      1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)

      量和總金額。

      2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行

      審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

      3. 采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)

      務(wù)。

      (四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

      1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

      2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

      3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

      4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

      5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

      (五)采購(gòu)方式

      1. 集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購(gòu)買。

      2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

      3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)

      供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

      (六)采購(gòu)實(shí)施

      1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦

      進(jìn)匯款手續(xù)。

      2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確

      定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

      3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

      (七)采購(gòu)付款方式

      1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字

      后方可報(bào)銷。

      2.物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款

      收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

      (八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

      1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定

      “采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

      2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若

      因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)

      處理。

      五、 附則

      1.各部門需要采購(gòu)時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒

      絕付款。

      六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)管理規(guī)定及流程。

      七、附采購(gòu)流程圖。

      公司生產(chǎn)物料采購(gòu)流程

      采購(gòu)定單審批流程

      篇二:《采購(gòu)部管理制度與工作流程》

      采購(gòu)管理制度與工作流程

      一、 目的:

      為規(guī)范采購(gòu)流程,提高采購(gòu)工作的效率,特制定本制度。 二、 適用范圍: 適用于本公司采購(gòu)管理。 三、內(nèi)容: 1、 總則

      為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 2、 采購(gòu)基本流程

      采購(gòu)需求---采購(gòu)計(jì)劃---尋找供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購(gòu)洽談----合同的簽訂(確定付款條件、配送方式、售后服務(wù))----交貨驗(yàn)收(倉(cāng)管)---質(zhì)檢(不合格退貨)---入庫(kù)---計(jì)劃對(duì)賬---財(cái)務(wù)結(jié)算

      采購(gòu)流程圖如下圖所示:

      1) 采購(gòu)計(jì)劃:采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。 2) 供應(yīng)商的選擇和考核:

      供應(yīng)商的選擇與考核,一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定,并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。 3)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。

      4)合同的簽訂:買賣雙方經(jīng)過(guò)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過(guò)程,最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議,合約即告成立。采購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。 5)交貨驗(yàn)收:采購(gòu)員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無(wú)誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。

      6)質(zhì)檢:貨物質(zhì)檢合格則入庫(kù),不合格的,需安排補(bǔ)救和退貨。 7)財(cái)務(wù)結(jié)算:貨物入庫(kù)后,財(cái)務(wù)結(jié)算 3、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖

      1)銷售部提出采購(gòu)需求,

      2)采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批; 3)審批通過(guò)后,由采購(gòu)主管下單。 4、申請(qǐng)付款流程圖

      1) 2) 3) 4)

      采購(gòu)商品入倉(cāng)后,做應(yīng)付款計(jì)劃

      計(jì)劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致,不一致的找出原因,調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款; 采購(gòu)部審批到期應(yīng)付款 總經(jīng)理批準(zhǔn)付款

      5、商品到貨驗(yàn)收流程

      1) 2)

      倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品

      驗(yàn)收后打入庫(kù)單,核對(duì)入庫(kù)單金額是否與送貨單金額一致,一致后方可審核入庫(kù),不一致需報(bào)采購(gòu)審核,采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù)

      6、促銷流程

      1)每周例會(huì)上確定促銷計(jì)劃

      2)確定產(chǎn)品信息,包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間 3)報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)促銷采購(gòu)資金 4)落實(shí)采購(gòu)訂單和促銷執(zhí)行方式 5)反饋促銷結(jié)果在下周例會(huì)上通報(bào) 7、退貨流程

      1) 2) 3) 4)

      門店填寫退貨申請(qǐng)單,寫明原因

      采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況,審核退貨申請(qǐng)

      審核通過(guò)可退回倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)每周以供應(yīng)商為單位做退貨單 不能退回供應(yīng)商的,做報(bào)損處理,報(bào)損比例不得超過(guò)0.5%

      四、 采購(gòu)管理制度:采購(gòu)管理規(guī)定及流程。

      1) 建立供應(yīng)商資料管理(表)冊(cè),售后服務(wù)管理表。 2) 建立、建全比價(jià)制度,保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

      3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié),并提出下月用款計(jì)劃。

      4) 簽訂采購(gòu)合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時(shí)供貨,應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購(gòu)部門或請(qǐng)購(gòu)人。

      5) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。 6) 驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。 五、采購(gòu)部職責(zé) 采購(gòu)部工作職責(zé)

      1.制定并完善采購(gòu)制度和采購(gòu)流程:

      (1)根據(jù)公司的長(zhǎng)期計(jì)劃,擬定采購(gòu)部門的工作方針和目標(biāo);

      (2)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方針、策略、制度及采購(gòu)工作流程與方法,確保貫徹執(zhí)行; 2.制定并實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃:

      (1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂有效的采購(gòu)目標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃; (2)審核采購(gòu)需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容,制訂采購(gòu)計(jì)劃;

      (3)組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購(gòu)需求,熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況,據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃;

      (4)根據(jù)采購(gòu)管理程序,負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的談判、簽約,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況; (6)督導(dǎo)檢查倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)及管理工作,確保采銷質(zhì)量; 3.采購(gòu)成本預(yù)算和控制:

      (1)編制月度和周采購(gòu)預(yù)算,實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和過(guò)程控制,有效降低成本; (2)采購(gòu)價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià),達(dá)到有效的成本控制;

      (4)對(duì)采購(gòu)合同履行過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查,及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng); 4.選擇并管理供應(yīng)商:

      篇三:《公司采購(gòu)流程管理制度制定方法》

      公司采購(gòu)流程管理制度制定方法

      公司采購(gòu)流程圖制定

      為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,采購(gòu)流程管理制度。

      一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

      1.請(qǐng)購(gòu)的定義

      請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

      2.請(qǐng)購(gòu)單的要素

      完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素:

      (1)請(qǐng)購(gòu)的部門;

      (2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目;

      (3)請(qǐng)購(gòu)的用途;采購(gòu)管理規(guī)定及流程。

      (4)請(qǐng)購(gòu)的物品名;

      (5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;

      (6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;

      (7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

      (8)請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間;

      (9)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;

      (10)請(qǐng)購(gòu)單填寫人;

      (11)請(qǐng)購(gòu)部門主管;

      (12)請(qǐng)購(gòu)單審核人;

      (13)采購(gòu)副總審核;

      (14)財(cái)務(wù)審核人;

      (15)公司總經(jīng)理。

      3.請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

      (1)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門;

      (2)固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);

      (3)其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表.)的格式填寫提報(bào);

      (4)日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫提報(bào);

      (5)請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份;

      (6)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

      (7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

      (8)如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。

      (9)請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

      4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

      (1)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);

      (2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);

      (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

      二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

      1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

      (1)采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

      (2)接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;

      (3)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存;

      (4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

      2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

      (1)對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

      (2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

      (3)無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門;

      (4)重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

      3、采購(gòu)周期的規(guī)定

      (1)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天;采購(gòu)管理規(guī)定及流程。

      (2)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天

      (3)單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天;

      (4)單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天;

      (5)請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上(1)-(4)條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;

      (6)遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略;

      三、詢價(jià)及其規(guī)定

      1.詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通;

      2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu);

      3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

      4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià);

      5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;

      6.遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況,詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況,按照附表四(擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單)的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書;

      7.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

      8.除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu);單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu),比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與;單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo),公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督;單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo);

      9.比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力;

      10.比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表五(材料或設(shè)備詢價(jià)表)的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià);

      11.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

      三、比價(jià)、議價(jià)

      1.對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

      2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

      3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格;

      4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;

      5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

      四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

      1.比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

      2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

      3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

      五、合同的簽訂及其規(guī)定。

      1.合同

      合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

      (1)合同正文應(yīng)包含的要素

      1) 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

      2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;

      3)包裝要求;

      4)合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明;

      5)付款方式;

      6)工期;

      7)質(zhì)量保證期;

      8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

      9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

      10)雙方的公司信息;

      11) 其他約定。

      (2)合同簽訂及其規(guī)定

      1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

      2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;

      3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù),打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;

      篇四:《公司采購(gòu)管理制度》

      [篇一:集團(tuán)企業(yè)采購(gòu)管理制度]

      一、總則

      (一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,特制定本制度。

      (二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

      二、采購(gòu)原則

      (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

      凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),每次采購(gòu)金額在2000元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

      (二)、合同會(huì)簽制度

      固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購(gòu)管理制度。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

      (三)、職責(zé)分離

      采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

      (四)、一致性原則

      采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查。

      六、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定:

      1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;

      2、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購(gòu)的。

      [篇四:企事業(yè)單位采購(gòu)管理制度大全]

      1、總則

      1、1制定目的

      為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程,配合公司預(yù)算制度的推行,特制定本規(guī)章。

      1、2適用范圍

      本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

      1、3權(quán)責(zé)單位

      (1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

      (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

      2、采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定

      2、1采購(gòu)計(jì)劃的作用

      編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用:

      (1)預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。

      (2)避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。

      (3)配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。

      (4)配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。

      (5)指導(dǎo)采購(gòu)工作。

      2、2采購(gòu)計(jì)劃之編制

      2、2、1銷售計(jì)劃

      (1)公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。

      (2)業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料,作銷售預(yù)測(cè),并制訂次年度銷售計(jì)劃。

      2、2、2生產(chǎn)計(jì)劃

      (1)生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃,本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存,制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。

      (2)物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃,bom、庫(kù)存狀況,制訂次年度之物料需求計(jì)劃。

      (3)各單位根據(jù)年度目標(biāo),生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量,作成預(yù)估計(jì)劃。

      2、2、3采購(gòu)計(jì)劃

      (1)采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。

      (2)采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。

      2、2、4采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)

      采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守,應(yīng)注意的事項(xiàng)有:

      (1)公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。

      (2)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。

      (3)物料需求資訊與bom、庫(kù)存狀況之確定性。

      (4)物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。

      (5)保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。

      (6)物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。

      3、采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定

      3、1一般原則

      (1)采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。

      (2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。

      (3)本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算,但不列入購(gòu)料預(yù)算;次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算,但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。

      (4)購(gòu)料單價(jià)特殊物料外,應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%計(jì)算)。

      3、2用料預(yù)算

      (1)物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。

      (2)用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。

      (3)同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算。

      (4)物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算,但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂,一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率,低于或等于年度損耗率目標(biāo)。

      (5)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。

      3、3購(gòu)料預(yù)算

      (1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。

      (2)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。

      (3)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。

      (4)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存,符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。

      (5)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。

      關(guān)于采購(gòu)方式

      1、總則

      1、1制定目的

      規(guī)范采購(gòu)方式,制定詢價(jià)、議價(jià)流程,使之有章可循。

      1、2適用范圍

      凡本公司之物料采購(gòu)方式,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

      1、3權(quán)責(zé)單位

      (1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

      (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

      2、采購(gòu)方式規(guī)定

      2、1采購(gòu)方式確定依據(jù)

      采購(gòu)部根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式:

      (1)物料使用狀況。

      (2)物料需求數(shù)量。

      (3)物料需求頻率。

      (4)市場(chǎng)供需狀況。

      (5)經(jīng)驗(yàn)。

      (6)價(jià)格。

      2、2采購(gòu)方式

      本公司物料采購(gòu)方式一般有下列幾種:

      (1)集中計(jì)劃采購(gòu)

      本公司通用性物料,以集中采購(gòu)較為有利,依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

      (2)合約采購(gòu)

      經(jīng)常使用之物料,采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商,議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購(gòu),以確保物料供應(yīng)來(lái)源,簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上,依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。

      (3)一般采購(gòu)

      除(1)(2)之外的物料,采購(gòu)部依<請(qǐng)購(gòu)單>逐單位辦理詢價(jià),議價(jià)之作業(yè)。

      3、詢價(jià)、議價(jià)

      3、1詢價(jià)

      (1)凡屬一般采購(gòu),采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。

      (2)確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況,不受(1)條所限。

      (3)凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià),不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。

      (4)如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。

      (5)凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析,以作議價(jià)之參考。

      (6)選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。

      (7)詢價(jià)后,應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。

      3、2議價(jià)

      (1)詢價(jià)后,選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。

      (2)議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

      3、3詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)

      3、3、1議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握

      以下?tīng)顩r、采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià):

      (1)市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。

      (2)采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。

      (3)本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。

      (4)本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。

      (5)有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。

      (6)公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。

      (7)其他有利條件時(shí)。

      3、3、2其他注意事項(xiàng)

      (1)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

      (2)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)后方可議價(jià)。

      (3)詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。

      關(guān)于定購(gòu)采購(gòu)流程

      1、總則

      1、1制定目的

      為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理,確保采購(gòu)工作順暢,特制定本規(guī)章。

      1、2適用范圍

      本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。

      1、3權(quán)責(zé)單位

      (1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

      (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

      2、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定

      2、1請(qǐng)購(gòu)的提出

      (1)生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,開立請(qǐng)購(gòu)單。

      (2)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。

      (3)請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部,一聯(lián)自存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

      (4)交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)。

      (5)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明,并加蓋“緊急”章。

      2、2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

      2、2、1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

      (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以下才者,由經(jīng)理核準(zhǔn)。

      (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上,5萬(wàn)元以下者,由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      2、2、2國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

      (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以下者,由經(jīng)理核準(zhǔn)。

      (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以上,5萬(wàn)元以下者,由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元5萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      2、3請(qǐng)購(gòu)的撤消

      (1)已開具請(qǐng)購(gòu)單,并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解,必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。

      (2)請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單,并加蓋“撤消”章。

      (3)采購(gòu)部門接獲通知后,立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。

      (4)未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。

      3、采購(gòu)規(guī)定

      3、1采購(gòu)方式

      本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種:

      (1)集中采購(gòu)

      通用性物料,盡量采用集中采購(gòu)方式。

      (2)合約采購(gòu)

      經(jīng)常性物料,盡量采用合約采購(gòu)方式,以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。

      (3)一般采購(gòu)

      除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購(gòu)之方式。

      3、2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定

      3、2、1詢價(jià)、議價(jià)

      (1)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之<請(qǐng)購(gòu)單>,應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。

      (2)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。

      (3)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

      (4)采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。

      (5)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

      3、2、2呈核及核準(zhǔn)

      (1)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,于<請(qǐng)購(gòu)單>上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,必要時(shí)附上書面說(shuō)明。

      (2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

      (3)采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核,再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      3、2、3訂購(gòu)作業(yè)

      (1)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之<請(qǐng)購(gòu)單>后,應(yīng)以<訂購(gòu)單>形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

      (2)若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。

      (3)采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

      3、2、4驗(yàn)收與付款

      (1)依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

      (2)依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。

      3、3國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定

      3、3、1詢價(jià)、議價(jià)

      參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。

      3、3、2呈核及核準(zhǔn)

      參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。

      3、3、3訂購(gòu)作業(yè)

      (1)采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之<請(qǐng)購(gòu)單>后,應(yīng)以<訂購(gòu)單>形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,并以傳真或e-mail形式確認(rèn)交期。

      (2)需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者,應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng),并呈核示。

      3、3、4進(jìn)口事務(wù)處理

      (1)依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。

      (2)辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。

      (3)進(jìn)口船務(wù)安排。

      (4)進(jìn)口結(jié)匯。

      (5)依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。

      (6)提供提貨文件。

      (7)辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。

      (8)報(bào)關(guān)。

      (9)公證。

      (10)退匯。

      關(guān)于采購(gòu)價(jià)格管理

      1、總則

      1、1制定目的

      為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達(dá)成降低成本之宗旨,規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理,特制定本規(guī)章。

      1、2適用范圍

      各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí),價(jià)格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

      1、3權(quán)責(zé)單位

      (1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

      (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

      2、價(jià)格審核規(guī)定

      2、1報(bào)價(jià)依據(jù)

      (1)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書,作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。

      (2)非通用物料之規(guī)格書,一般由供應(yīng)商先提供樣品,供開發(fā)部確認(rèn)可用后,方予報(bào)價(jià)。

      2、2價(jià)格審核

      (1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

      (2)采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

      (3)采購(gòu)人員以<單價(jià)審核單>一式三份呈部門主管(經(jīng)理)審核。

      (4)采購(gòu)部主管審核,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。

      (5)采購(gòu)部主管審核之價(jià)格,呈分管副總審核,并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。

      (6)副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。

      (7)<單價(jià)審核單>經(jīng)核準(zhǔn)后,一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù),一聯(lián)由采購(gòu)部存檔,一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。

      2、3價(jià)格調(diào)查

      (1)已核定之材料,采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

      (2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息,以利采購(gòu)部比價(jià)參考。

      (3)已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)以<單價(jià)審核單>形式重新報(bào)批,且附上書面之原因說(shuō)明。

      (4)單價(jià)漲跌之審核流程,應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

      (5)在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下,漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。

      (6)為配合公司成本降低策略,原則上每年應(yīng)就采購(gòu)之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。

      (7)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

      3、采購(gòu)成本分析

      3、1成本分析項(xiàng)目

      成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì),逐項(xiàng)作審查、評(píng)估,以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目:

      (1)直接及間接材料成本。

      (2)工藝方法。

      (3)所需設(shè)備、工具。

      (4)直接及間接人工成本。

      (5)制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。

      (6)營(yíng)銷費(fèi)用。

      (7)稅金。

      (8)供應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn)。

      3、2成本分析之運(yùn)用

      以下情形時(shí),應(yīng)進(jìn)行成本分析:

      (1)新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。

      (2)底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。

      (3)無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。

      (4)供應(yīng)商單一時(shí)。

      (5)采購(gòu)金額巨大時(shí)。

      (6)為提高議價(jià)效率時(shí)。

      3、3成本分析表的提供方式

      成本分析表提供方式一般有兩種:

      (1)由供應(yīng)商提供。

      (2)由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表,交供應(yīng)商填妥。

      3、4成本分析步驟

      成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下:

      (1)確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。

      (2)檢討使用材料之特性與必要性。

      (3)計(jì)算各方案之使用材料成本。

      (4)提出改善建議并檢討。

      (5)檢討加工方法、加工工程。

      (6)選定最合適之設(shè)備、工具。

      (7)作業(yè)條件的檢討。

      (8)加工工時(shí)的評(píng)估。

      (9)就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。

      3、5成本分析注意事項(xiàng)

      (1)利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。

      (2)應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。

      (3)利用技術(shù)分析方法。

      (4)向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。

      (5)建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。

      (6)提高議價(jià)技巧。

      關(guān)于采購(gòu)品質(zhì)管理

      1、總則

      1、1制定目的

      規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。

      1、2適用范圍

      本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

      1、3權(quán)責(zé)單位

      (1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

      (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

      2、采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定

      2、1文件資料要求

      物料訂購(gòu)前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

      (1)訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

      (2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

      (3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

      (4)所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

      2、2合格供應(yīng)商之選擇

      物料采購(gòu),除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:

      (1)經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入合格供應(yīng)商名列。

      (2)經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒,資訊等級(jí)在c級(jí)以上。

      (3)提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

      (4)類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。

      (5)同業(yè)中之佼佼者。

      2、3品質(zhì)保證之協(xié)定

      物料之采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:

      (1)供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000或qs9000體系等。

      (2)所提供之產(chǎn)品,通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證,如ul、tuv、ccee等等。

      (3)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

      (4)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

      (5)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

      (6)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。

      (7)保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

      2、4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

      供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):

      (1)確認(rèn)訂購(gòu)單

      核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。

      (2)確認(rèn)供應(yīng)商

      對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料,應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。

      (3)確認(rèn)送到日期

      用以確定廠商是否如期交貨,以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。

      (4)確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格

      避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。

      (5)清點(diǎn)數(shù)量

      確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致,是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。

      (6)品質(zhì)檢驗(yàn)

      品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

      (7)處理短損

      根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。

      (8)退還不合格品

      對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

      (9)物料標(biāo)識(shí)

      對(duì)檢驗(yàn)合格物料,入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí),以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

      2、5品質(zhì)糾紛處理

      有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

      2、5、1處置依據(jù)

      以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù),并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

      2、5、2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠

      (1)擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部。

      (2)采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

      (3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,要求供應(yīng)商更換合格之物料。

      (4)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

      (5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應(yīng)商。

      (6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

      (7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

      2、5、3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定

      (1)由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

      (2)破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

      (3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司之損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

      (4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

      2、5、4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠

      因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下:

      (1)要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。

      (2)退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。

      (3)由此造成之本公司損失,依雙方合約向供應(yīng)商索賠。

      2、5、5國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定

      (1)發(fā)生破損短少情形,向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。

      (2)發(fā)生短卸情形,向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。

      (3)發(fā)生短裝情形,向供應(yīng)商索賠。

      (4)上述索賠依合同規(guī)定處理。

      關(guān)于采購(gòu)交期管理

      1、總則

      1、1制定目的

      為了確保購(gòu)用物為之交貨期限,使交期管理更為順暢,特制定本規(guī)章。

      1、2適用范圍

      本公司采購(gòu)之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

      1、3權(quán)責(zé)單位

      (1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

      (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

      2、交期管理規(guī)定

      3、1確保交期的重要性

      交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

      2、1、1交期延遲的影響

      交期延遲造成的不良影響有以下方面:

      (1)導(dǎo)致制造部門斷料,從而影響效率。

      (2)由于物料交期延遲,間接導(dǎo)致成品交期延遲。

      (3)由于效率受影響,需要增加工作時(shí)間,導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。

      (4)由于物料交期延誤,采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。

      (5)交期延誤,導(dǎo)致客戶減少或取消訂單,從而導(dǎo)致采購(gòu)物料之囤積和其他損失。

      (6)交期延誤,導(dǎo)致采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。

      (7)斷料頻繁,易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。

      2、1、2交期提前太多的影響

      交期提前太多也有不良之影響,主要有:

      (1)導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。

      (2)導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。

      (3)允許交期提前,導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。

      (4)由于交期經(jīng)常提前,導(dǎo)致庫(kù)存囤積、空間不足。

      (5)交期提前頻繁,使供應(yīng)商對(duì)交期的管理松懈,導(dǎo)致下次的延誤。

      2、2交期延遲的原因

      2、2、1供應(yīng)商責(zé)任

      因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況:

      (1)接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。

      (2)供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。

      (3)供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。

      (4)供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。

      (5)供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。

      (6)供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。

      (7)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。

      (8)供應(yīng)商欠缺交期管理能力。

      (9)不可抗力原因。

      (10)其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。

      2、2、2采購(gòu)部責(zé)任

      因采購(gòu)部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況:

      (1)供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。

      (2)業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。

      (3)價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。

      (4)進(jìn)度掌握與督促不力。

      (5)經(jīng)驗(yàn)不足。

      (6)下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。

      (7)更換供應(yīng)商所致。

      (8)付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。

      (9)缺乏交期管理意識(shí)。

      (10)其他因采購(gòu)原因所致的情形。

      2、2、3其他部門責(zé)任

      因采購(gòu)以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況:

      (1)請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。

      (2)技術(shù)資料不齊備。

      (3)緊急訂貨。

      (4)生產(chǎn)計(jì)劃變更。

      (5)設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

      (6)訂貨數(shù)量太少。

      (7)供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。

      (8)點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。

      (9)請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。

      (10)其他因本公司人員原因所致的情形。

      2、2、4溝通不良所致之原因

      因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況:

      (1)未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。

      (2)指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。

      (3)技術(shù)資料交接不充分。

      (4)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。

      (5)單方面確定交期,缺少溝通。

      (6)首次合作出現(xiàn)偏差。

      (7)缺乏合理的溝通窗口。

      (8)未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問(wèn)題的共識(shí)。

      (9)交期理解偏差。

      (10)其他因雙方溝通不良所致的情形。

      2、3確保交期要點(diǎn)

      2、3、1事前規(guī)劃

      (1)制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間

      采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

      (2)確定交貨日期及數(shù)量

      預(yù)先明確交期及數(shù)量,大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。

      (3)了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率

      可以合理分配訂單,保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。

      (4)請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃

      盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力,便于采取對(duì)策。

      (5)準(zhǔn)備替代來(lái)源

      采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源,以確保應(yīng)急。

      2、3、2事中執(zhí)行

      (1)提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商

      適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸,協(xié)助處理。

      (2)了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況

      必要時(shí),向供應(yīng)商施加壓力,以獲取更多之關(guān)照,適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。

      (3)交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知

      以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益,配合本公司之需求。

      (4)盡量避免規(guī)格變更

      如果出現(xiàn)技術(shù)變更,應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn),并妥善處理遺留問(wèn)題。

      (5)加強(qiáng)交貨前的稽催工作

      提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。

      (6)必要的廠商輔導(dǎo)

      及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo),必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨,以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。

      2、3、3事后考核

      (1)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒

      依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

      (2)對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策

      確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。

      (3)檢討是否更換供應(yīng)商

      依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商,或減少其訂單。

      (4)執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法

      必要時(shí)加重違約的懲罰力度,并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。

      [篇五:公司采購(gòu)管理制度]

      弘遠(yuǎn)益民物資采購(gòu)

      管理制度

      一、總則

      (一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)工作,特制定本制度。

      (二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)活動(dòng)。

      二、采購(gòu)原則

      (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

      凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),每次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外,超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

      (二)、合同會(huì)簽制度

      固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門行政人事綜合管理部、企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、設(shè)備維修部等共同參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

      (三)、職責(zé)分離

      物資采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)由行政人事綜合管理部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

      (四)、一致性原則

      采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足部門、分公司要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申

      請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

      (五)、最低價(jià)搜尋原則

      采購(gòu)人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

      (六)、廉潔制度

      所有采購(gòu)人員必須做到:

      1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

      2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

      3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

      4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

      5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

      6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

      (七)、招標(biāo)采購(gòu)

      凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由行政人事綜合管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)管理營(yíng)運(yùn)部等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

      三、采購(gòu)程序

      (一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

      1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材

      料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得需求部門或分公司同意,并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

      2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同行政人事綜合管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)管理營(yíng)運(yùn)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

      3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

      4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

      5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

      6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交行政人事綜合部,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及行政人事綜合部綜合評(píng)估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

      (二)、采購(gòu)程序

      1、物資的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算計(jì)劃——采購(gòu)計(jì)劃——→資金預(yù)算

      2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門及分公司填寫請(qǐng)購(gòu)單,寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門負(fù)責(zé)人或分公司負(fù)責(zé)人簽字上報(bào)總部領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后,交公司總部行政人事綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。

      3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由行政人事綜合管理部、企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)

      審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。行政人事綜合部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統(tǒng)一采購(gòu)的物資,采購(gòu)合同簽訂后,由總部行政人事綜合部將合同傳真至物資需求的項(xiàng)目或分公司。

      4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄,接收報(bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

      四、審計(jì)監(jiān)督

      采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

      本制度未盡事宜報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后可隨時(shí)修改調(diào)整。

      (附招標(biāo)管理流程)

      弘遠(yuǎn)益民招標(biāo)采購(gòu)管理流程:

      一、本流程僅對(duì)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物資、服務(wù)等采購(gòu)進(jìn)行規(guī)范。

      二、(議)標(biāo)采購(gòu)條件的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)服務(wù)采購(gòu)。

      三、公司其它大宗設(shè)備、固定資產(chǎn)等采購(gòu)流程可參照?qǐng)?zhí)行。

      四、審批權(quán)限

      1、招(議)標(biāo)采購(gòu)規(guī)模在10萬(wàn)元—100萬(wàn)元(不含100萬(wàn)元)的,由總裁審定中標(biāo)單位,董事長(zhǎng)復(fù)核。

      2、招(議)標(biāo)采購(gòu)規(guī)模在100萬(wàn)元以上的,由董事長(zhǎng)辦公會(huì)審定中標(biāo)單位。

      五、組織實(shí)施

      1、公司對(duì)通過(guò)招(議)標(biāo)采購(gòu)的物資、服務(wù)應(yīng)成立招(議)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。

      2、招(議)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),總裁任常務(wù)副組長(zhǎng)、分管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)任副組長(zhǎng),下設(shè)招(議)標(biāo)辦公室。辦公室成員由公司各部門負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)制定人員組成,辦公室常設(shè)機(jī)構(gòu)為公司行政人事綜合管理部。

      4、公司行政人事綜合管理部具體負(fù)責(zé)實(shí)施公司招(議)標(biāo)業(yè)務(wù)的組織、開標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)(定)標(biāo)等招(議)標(biāo)工作。

      六、具體操作流程:

      1、擬定招(議)標(biāo)書

      2、招(議)標(biāo)書由公司供銷部根據(jù)招(議)標(biāo)事項(xiàng)制作。

      3、招(議)標(biāo)書主要包括招(議)標(biāo)事項(xiàng)所涉及產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)以及主要商務(wù)條款。

      4、發(fā)放招(議)標(biāo)書

      5、行政人事綜合管理部將已制作好的招(議)標(biāo)書在兩個(gè)工作日內(nèi)寄送給所有合格的供應(yīng)(服務(wù))商或公司。

      6、合格供應(yīng)(服務(wù))商包括但不限于公司已有的供應(yīng)(服務(wù))商目錄,他人推薦、介紹的公司(或個(gè)人)。新推薦的單位必須通過(guò)資格預(yù)審后方可具備投標(biāo)資格。

      篇五:《倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程》

      [篇一:倉(cāng)庫(kù)管理制度范本]

      一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

      1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù)。

      2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

      3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

      a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

      b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

      c)與要求不符合的采購(gòu)物資。

      4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。

      二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

      1、物資入庫(kù)后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。

      a)二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

      b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

      c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程。

      2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

      3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

      三、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

      1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,

      本文來(lái)源:http://63xf.com/meiwen/47801.html


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